|
Faktúra |
221232307
|
Zrážková voda Skuteckého 20
|
120,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Faktúra |
132/15
|
Materiál pre potreby PV-odbor TEZB
|
228,96 |
s DPH |
56.
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
EKOBAD spol. s r.o. |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
143/15
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2015
|
46,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen,red.Škola |
|
|
|
24.04.2015 |
|
Faktúra |
142/15
|
Toner
|
128,52 |
s DPH |
65.
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2015 |
|
Faktúra |
141/15
|
Materiál na maľovanie tried
|
158,65 |
s DPH |
58.
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
Faktúra |
140/15
|
Školenie pedag.zamestnancov
|
388,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
15.04.2015 |
|
|
|
MANI Konzult, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
Faktúra |
139/15
|
Školenie pedag.zamestnancov
|
900,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
15.04.2015 |
|
|
|
MANI Konzult, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
Faktúra |
138/15
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
185,89 |
s DPH |
|
založená v registri
|
15.04.2015 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
Faktúra |
137/15
|
Trovy EX
|
71,70 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
JUDr. Alena Szalayová |
|
|
|
21.04.2015 |
|
Faktúra |
136/15
|
Vytýčenie plynovodu
|
86,21 |
s DPH |
48.
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
SPP Distribúcia, a. s. |
|
|
|
22.04.2015 |
|
Faktúra |
135/15
|
Stravné lístky žiaci školy 04/15
|
1 533,64 |
s DPH |
|
založená v registri
|
16.04.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2015 |
|
Faktúra |
134/15
|
Výmena vodovodnej prípojky
|
5 564,62 |
s DPH |
52.
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
VODOMONT Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
133/15
|
Vytýčenie podzemných telekomunik. vedení
|
52,80 |
s DPH |
50.
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
131/15
|
Uzlové siete pre TEV
|
102,31 |
s DPH |
45.
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Firma KOŠÍK-siete, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
146/15
|
Materiál pre potreby PV
|
111,18 |
s DPH |
57.
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2015 |
|
Faktúra |
130/15
|
PVC hnedá, sokel
|
135,85 |
s DPH |
54.
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Podlaha pre každého s.r.o. |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
129/15
|
Hlasové služby ORANGE Slovensko
|
42,78 |
s DPH |
|
založená v registri
|
13.04.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
128/15
|
Členské karty ISIC 03/2015
|
8,50 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
13.04.2015 |
|
|
|
CKM Združenie pre štud.,mládeže a učiteľov |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
127/15
|
Toner
|
120,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2015 |
|
Faktúra |
126/15
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
55,32 |
s DPH |
|
založená v registri
|
09.04.2015 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
17.04.2015 |