|
Faktúra |
113111871
|
Stravné kupóny
|
615,54 |
s DPH |
telefonická
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o.Bratis. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Faktúra |
003/15
|
Jedálne kupóny
|
975,54 |
s DPH |
telefonická
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2015 |
|
Faktúra |
706632013
|
Kancelárske potreby
|
165,60 |
s DPH |
telefonická
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
TSV papier,T.Varga, Lučenec |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Faktúra |
385/14
|
Toner
|
24,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2014 |
|
Faktúra |
21311268
|
Kancelársky papier
|
39,34 |
s DPH |
telefonická
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Faktúra |
378/14
|
Kontajner-odvoz odpadu
|
165,18 |
s DPH |
telefonická
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
|
|
|
27.11.2014 |
|
Faktúra |
29/14
|
Toner
|
73,20 |
s DPH |
telefonická
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
Faktúra |
7016092013
|
Kancelárke potreby
|
369,41 |
s DPH |
telefonická
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
TSV papier,T.Varga, Lučenec |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Faktúra |
394/14
|
Tonery
|
447,60 |
s DPH |
telefonická
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2014 |
|
Faktúra |
705792013
|
Kancelársky papier
|
143,28 |
s DPH |
telefonická
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
TSV papier,T.Varga, Lučenec |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Faktúra |
201300329
|
Tonery
|
197,18 |
s DPH |
telefonická
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Faktúra |
134/14
|
Tonery
|
255,97 |
s DPH |
telefonická
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2014 |
|
Faktúra |
327/14
|
Preprava betónovej zmesi
|
43,80 |
s DPH |
telefonická
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
DIAN DS, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2014 |
|
Faktúra |
10/14
|
Tonery
|
296,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
704932013
|
Kancelárke potreby
|
372,37 |
s DPH |
telefonická
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
TSV papier,T.Varga, Lučenec |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Faktúra |
701442013
|
Kancelársky papier
|
137,40 |
s DPH |
telefonická
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Tibor Varga TSV papier,Lučenec |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Faktúra |
130985
|
Študijné preukazy
|
41,22 |
s DPH |
telefonická
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
ENIGMA PUBLISHING,s.r.o.Nitra |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Faktúra |
127/15
|
Toner
|
120,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2015 |
|
Faktúra |
146/16
|
Manažment školy 04/16
|
41,35 |
s DPH |
telefonická
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o.,odborné nakladateľstvo |
|
|
|
29.04.2016 |
|
Faktúra |
112/14
|
Tonery
|
91,50 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2014 |