|
|
Faktúra |
392/14
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
13,16 |
s DPH |
|
založená v registri
|
26.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
389/14
|
Televízory, čítačky na ŠI
|
1 532,15 |
s DPH |
meilom
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
|
|
|
28.11.2014 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva "Nákup spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu v rámci projektu Kvalitná odborná príprava - isté zamestnanie"
|
1 599,48 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Papera s. r. o. |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
388/14
|
Výmena podlahovej krytiny
|
3 567,53 |
s DPH |
124.
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
VAGO LINE, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
390/14
|
Notebook
|
320,00 |
s DPH |
125.
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
387/14
|
Obal na ISIC kartu
|
10,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
21.11.2014 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
386/14
|
Oprava služ.motor.vozidla Fábia
|
122,18 |
s DPH |
126.
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Marián Baník-Super Tep |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
391/14
|
Ubytovanie, stravné, cestovné-školenie
|
5 838,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Ing. Juraj Pisár |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
385/14
|
Toner
|
24,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
384/14
|
Čistiace prostriedky
|
857,50 |
s DPH |
128.
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
BANCHEM s.r.o. |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
383/14
|
Členské ISIC karty 10/14
|
85,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
19.11.2014 |
|
|
|
CKM Združenie pre štud.,mládeže a učiteľov |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
382/14
|
Služby BOZP 10/14
|
70,00 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
19.11.2014 |
|
|
|
Ing.Petr Pazúrik,autoriz.bezp. technik |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
381/14
|
Sústredenie žiakov atlétov
|
713,08 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
Penzion Schweintaal, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
376/14
|
Vodoinštalačný materiál
|
1 024,60 |
s DPH |
131.
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o.,sklad B.Bystrica |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
374/14
|
Servisné práce na čerpadle v kotolni
|
92,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
KAPA,stavebná spoločnosť s.r.o. |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
375/14
|
Výmena rozvodov+vodnej pumpy PEUGEOT
|
221,66 |
s DPH |
127.
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Lion Car, s.r.o. prev. Partizánska cesta 83 |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
379/14
|
Prešívaná bunda-OOPP
|
56,30 |
s DPH |
122.
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
377/14
|
Služby PC siete SANET 4.Q 2014
|
150,00 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
18.11.2014 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
380/14
|
Stravné lístky žiaci školy
|
2 377,60 |
s DPH |
|
založená v registri
|
18.11.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
378/14
|
Kontajner-odvoz odpadu
|
165,18 |
s DPH |
telefonická
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
|
|
|
27.11.2014 |