|
|
Faktúra |
352/14
|
Materiál na údržbu
|
302,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Trendwood-twd,Ing.Igor Patráš |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
351/14
|
Náradie pre údržbárov
|
523,27 |
s DPH |
119.
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Želmíra Juhásová,SPEKTRUM BB |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
363/14
|
Školenie AUTOCAD
|
1 880,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
MANI Konzult, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výmena podlahovej krytiny
|
2 972,94 |
bez DPH |
|
|
30.10.2014 |
05.11.2014 |
17.11.2014 |
07.11.2014 |
VAGO LINE, s.r.o. |
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
350/14
|
ISIC karta
|
10,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
30.10.2014 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
343/14
|
Príves s plachtou
|
890,00 |
s DPH |
112.
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
MINI TRANS,dovozca vozidiel |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
349/14
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
14,18 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
348/14
|
Stravné lístky žiaci školy
|
784,51 |
s DPH |
|
založená v registri
|
29.10.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
347/14
|
Toner
|
32,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
346/14
|
Materiál na individ. začlenených žiakov
|
86,58 |
s DPH |
meilom
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
AD REM |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
339/14
|
Materiál pre PV
|
101,11 |
s DPH |
109.
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
340/14
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
13,72 |
s DPH |
|
založená v registri
|
24.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
341/14
|
Predpl."Manažment školy v praxi"
|
66,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Woters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
345/14
|
Dohoda o spolupráci pri uskut.šport.prípravy
|
250,00 |
bez DPH |
|
dohoda založená v registri
|
24.10.2014 |
|
|
|
FK Rakytovce |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
344/14
|
Propagačný materiál na nábor žiakov
|
222,00 |
s DPH |
104.
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
DALI-BB s.r.o. |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
338/14
|
Propagačný materiál na nábor žiakov
|
1 159,08 |
s DPH |
106.
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Alena Kuzmová-SAMSON |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
337/14
|
ISIC karty
|
90,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
20.10.2014 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
336/14
|
ISIC karty
|
90,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
20.10.2014 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
334/14
|
Čistenie kanalizácie
|
78,00 |
s DPH |
110.
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Marián Baník-Super Tep |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
333/14
|
Neónový papier
|
30,56 |
s DPH |
|
založená v registri
|
17.10.2014 |
|
|
|
PAPERA,s.r.o. |
|
|
|
21.10.2014 |