|
|
Faktúra |
332/14
|
Stravné lístky žiaci školy
|
3 254,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
15.10.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
335/14
|
Snehová fréza
|
1 146,30 |
s DPH |
111.
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Moundfield SK, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
326/14
|
Ročný paušálny poplatok
|
126,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
13.10.2014 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
324/14
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
270,49 |
s DPH |
|
založená v registri
|
13.10.2014 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
325/14
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
55,36 |
s DPH |
|
založená v registri
|
13.10.2014 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
331/14
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
88,61 |
s DPH |
|
založená v registri
|
13.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
327/14
|
Preprava betónovej zmesi
|
43,80 |
s DPH |
telefonická
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
DIAN DS, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
328/14
|
Predaj betónu
|
576,00 |
s DPH |
102.
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
DIAN DS, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
329/14
|
Pranie a prenájom rohoží
|
42,90 |
s DPH |
|
založená v registri
|
13.10.2014 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
330/14
|
Hlasové služby ORANGE Slovensko
|
45,66 |
s DPH |
|
založená v registri
|
13.10.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
322/14
|
Členské ITIC karty 09/2014
|
100,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
13.10.2014 |
|
|
|
CKM Združenie pre štud.,mládeže a učiteľov |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
316/14
|
Služby BOZP 09/14
|
70,00 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
09.10.2014 |
|
|
|
Ing. P.Pazúrik |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
315/14
|
Spotreba elektriny 09/14
|
2 468.51 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Ssl. energetika a.s. |
|
|
|
17.10.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb (publicita projektu)
|
2 190,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Dali-BB, s. r. o. |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
323/14
|
Finančný manažér 09/14
|
227,20 |
bez DPH |
|
projekt
|
08.10.2014 |
|
|
|
Ing. Martina Hakelová |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
315/14
|
Duplikát ISIC karty
|
6,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
08.10.2014 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
321/14
|
Cezpoľný beh-strava
|
479,80 |
s DPH |
108.
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2014 |
|
Zmluva |
17/14
|
Prenájom telocvične
|
15.00/hod. |
bez DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Klemanič Vladimír |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
310/14
|
Spotreba plynu 09/2014
|
-722,47 |
s DPH |
|
založená v registri
|
06.10.2014 |
|
|
|
A.En.Gas a.s. |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
312/14
|
Zrážková voda 09/2014
|
329,64 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.10.2014 |