|
|
Faktúra |
107/14
|
Kancelársky materiál
|
38,88 |
s DPH |
telefonicky
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Tibor Varga TSV papier |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
108/14
|
Oprava služ.motor.vozidla PEUGEOT
|
227,40 |
s DPH |
34.
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Autodoprava Marián Bariak |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
111/14
|
Hard disk-náhr. diely
|
86,22 |
s DPH |
meilom
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
103/14
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
80,11 |
s DPH |
35.
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
102/14
|
Pranie a prenájom rohoží
|
40,14 |
s DPH |
|
založená v registri
|
28.04.2014 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
39/14
|
Ozubené koleso do rotavátora
|
125,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
PREDOS-BB, s.r.o. |
Koprda Jozef |
Jozef Koprda |
vedúci TEČ |
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
106/14
|
Lekárske sledovanie žiakov-talentovky
|
40,00 |
bez DPH |
36.
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Centrum športovej medicíny s.r.o. |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
105/14
|
Prenájom špotr. haly-talentovky
|
37,50 |
bez DPH |
26.
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Športové gymnázium |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
104/14
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
200,14 |
s DPH |
35.
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
101/14
|
Zemné práce na pripojenie na SANET
|
163,02 |
s DPH |
29.
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
VODOREAL s.r.o. |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
100/14
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
7,02 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
99/14
|
Prenájom fot. zariadenia,zhot.kópií
|
125,09 |
s DPH |
|
založená v registri
|
23.04.2014 |
|
|
|
Impromar-Slov.,spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
98/14
|
Periodické preskúšanie zváračov
|
96,00 |
s DPH |
19.
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Ing.P.Hančinský-ZVARGRAN |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
96/14
|
Reprezentačné
|
31,50 |
s DPH |
37.
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
37/14
|
Reprezentačné
|
31,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
Koprda Jozef,ved.ús. TEČ |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
95/14
|
Stravné lístky žiaci školy
|
1 052,32 |
s DPH |
|
založená v registri
|
15.04.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
91/14
|
Páska hranovacia
|
12,06 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
92/14
|
Zrážková voda
|
340,62 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
93/14
|
Materiál pre PV-rekonštrucia spŕch-telocvičňa
|
182,83 |
s DPH |
23.
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o. |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
94/14
|
Vodné, stočné
|
1 567,79 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.04.2014 |