|
|
Faktúra |
25/14
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
83,84 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
27/14
|
Vodné, stočné
|
1 463,15 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
14/14
|
Vodoinštalačný materiál na PV
|
633,52 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o.,sklad B.Bystrica |
Koprda Jozef,ved.ús. TEČ |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24/14
|
Pranie a čistenie bielizne
|
87,78 |
s DPH |
|
založená v registri
|
07.02.2014 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
23/14
|
Služby BOZP 01/14
|
70,00 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
07.02.2014 |
|
|
|
Ing. P.Pazúrik |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
12/14
|
Oprava výťahu
|
161,28 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Slovakia lift s.r.o. |
Koprda Jozef,ved.ús. TEČ |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21/14
|
Oceľové fľaše-nájomné
|
29,76 |
s DPH |
|
založená v registri
|
06.02.2014 |
|
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Objednávka |
13/14
|
Výmena fliaš - kyslík,plyn
|
140,76 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Kováčik Vladimír,majster OV |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22/14
|
Spotreba plynu 01/14
|
6 332,22 |
s DPH |
|
založená v registri
|
06.02.2014 |
|
|
|
A.En.Gas, a.s. |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Objednávka |
10/14
|
Elektroinštalačný materiál pre potreby školy
|
95,98 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
EKOBAD spol. s r.o. |
Ivanič Mikuláš, údržbár |
Melcerová Anna |
fin. účtovníčka |
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
11/14
|
Odborná prehliadka-revízia výťahov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Slovakia lift s.r.o. |
Koprda Jozef,ved.ús. TEČ |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20/14
|
Stravné lístky žiaci školy
|
1 108,96 |
s DPH |
|
založená v registri
|
04.02.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Zmluva |
2/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
bez DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Peter Kukula |
|
|
|
03.02.2014 |
|
Zmluva |
03/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
405,00 |
bez DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
RHEINZINK s. r. o. |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19/14
|
Inzercia MY - ponuka štúdia
|
480,00 |
s DPH |
meilom
|
|
01.02.2014 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
18/14
|
Pranie a prenájom rohoží
|
40,14 |
s DPH |
|
založená v registri
|
01.02.2014 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14/14
|
Stravné lístky zamestnanci školy
|
1 596,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
31.01.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
17/14
|
Výpočet poplatku za znečistenie ovzdušia
|
135,00 |
bez DPH |
08/14
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Mgr.M.Mudičková |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
16/14
|
Oprava výťahu
|
198,84 |
s DPH |
9/14
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Slovakia lift s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12/14
|
ISIC karta
|
10,00 |
s DPH |
meilom
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
EMtest-SK, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2014 |