|
|
Objednávka |
82/2013
|
Oprava bŕzd na AVII
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Autodoprava M.Bariak,B.Bystrica |
Peter Petrík,ved. HS |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
81/2013
|
Krúžková činnosť
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Lesona-I.Spišiak, B.Bystrica |
Strmeň Pavol,učiteľ |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201300167
|
Toner
|
66,96 |
s DPH |
80.
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
80/2013
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica |
Anna Melcerová,fin.účtovn. |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
820300571
|
Pneumatiky AVIA
|
546,52 |
s DPH |
74.
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
NicholTrakt s.r.o., Lučenec |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2424713
|
Materiál na údržbu
|
73,80 |
s DPH |
76.
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
TWD, Banská Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
59900743
|
Inzercia do novín
|
50,11 |
s DPH |
73.
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Pardon-BB,s.r.o. B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
75/2013
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
Ekobad,spol. s r.o., B.Bystrica |
Peter Petrík,ved. HS |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
74/2013
|
Výmena pneumatík na AVIU
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
Nicholtrackt s.r.o. B. Bystrica |
Peter Petrík,ved. HS |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
79/2013
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
|
|
|
TWD, Banská Bystrica |
Peter Petrík,ved. HS |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130196
|
Stravné lístky žiaci
|
658,92 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne,s.r.o.Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
703202013
|
Kancelársky materiál
|
293,56 |
s DPH |
54.
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
TSV papier,T.Varga, Lučenec |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9130435
|
Brúsenie kotúčov a nožov na PV
|
53,83 |
s DPH |
41.
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Škorpion,spol. s r.o., Sása |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
76/2013
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
TWD, Banská Bystrica |
Peter Petrík,ved. HS |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130193
|
Stravné lístky zamestnanci školy
|
1 971,36 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne s.r.o. Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
132262
|
Toner
|
26,30 |
s DPH |
69.
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
Grand-MS s.r.o. Prievidza |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
73/2013
|
Inzercia do novín
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
Pardon-BB,s.r.o. B.Bystrica |
Anna Kybová,učiteľka |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1201970046
|
Spotreba elektriny-vyúčtovanie Skut.20
|
23,48 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
Ssl.energetika,a.s. Žilina |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
IBMV69
|
Regále, skrinky
|
416,00 |
s DPH |
70.
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
Mobelix SK,s.r.o.B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1632013
|
Odborná prehliadka a odstr.závad TEV
|
150,14 |
s DPH |
65.
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
Mgr.M.Bačík, Žarnovica |
|
|
|
07.02.2014 |