|
|
Objednávka |
46/2013
|
Deratizácia objektov SŠ
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
DERASPOL.Banská Bystrica |
Peter Petrík,ved. HS |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130410
|
Pranie, čistenie prádla
|
143,17 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
Pramako,s.r.o., B. Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Zmluva |
11/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
115,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
Slovenský cech krbárov a kachliarov |
|
Ing. Jozef Koprda |
vedúci úseku TEČ |
16.04.2013 |
|
Zmluva |
10/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
ENBRA Slovakia, s. r. o. |
|
Ing. Jozef Koprda |
vedúci úseku TEČ |
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113039518
|
Stravné kupóny
|
615,54 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o.Bratisl. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130153
|
Elektroinštalačný materiál
|
290,30 |
s DPH |
43.
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Ekobad,spol.s r.o., B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13003
|
Zdravotn.zabezp.talentových skúšok
|
50,00 |
s DPH |
36.
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Centr.šport.medicíny, B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5113160726
|
Monitor
|
100,45 |
s DPH |
45.
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Alza,cz a.s.,Praha |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9030000013
|
Lopty
|
99,94 |
s DPH |
42.
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
SPORTLINE s.r.o., B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
45/2013
|
Monitor
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Alza.cz a.s., Praha |
Jozef Koprda,ved.ús.TEČ |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
42/2013
|
Lopty pre potreby TEV
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
SPORTLINE s.r.o. Banská Bystrica |
Dóša Elemír,učiteľ TEV |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
43/2013
|
Elektro materiál pre potreby HS
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Ekobad,spol. s r.o., B.Bystrica |
Peter Petrík,ved. HS |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2013088
|
Náhr. diely do kopírky
|
221,40 |
s DPH |
44.
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
René Gabčo,R.G.CIPY, Púchov |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201300114
|
Toner
|
26,40 |
s DPH |
40.
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9100613023
|
Spotreba elektriny
|
3 117,04 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
Ssl.energetika,a.s. Žilina |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1132203369
|
Tlačivá
|
105,19 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
Náhr. diely do fotiaceho stroja
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
R.G.COPY, Púchov |
Jozef Koprda,ved.ús.TEČ |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
227247368
|
Hlasové služby Orange Slovensko
|
6,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
231227674
|
Zrážková voda
|
325,01 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
231227055
|
Zrážková voda Skuteckého 20
|
106,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |