Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 46/2013 Deratizácia objektov SŠ s DPH 17.04.2013 DERASPOL.Banská Bystrica Peter Petrík,ved. HS 07.02.2014
Faktúra 130410 Pranie, čistenie prádla 143,17 s DPH 16.04.2013 Pramako,s.r.o., B. Bystrica 07.02.2014
Zmluva 11/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov 115,00 s DPH 16.04.2013 Slovenský cech krbárov a kachliarov Ing. Jozef Koprda vedúci úseku TEČ 16.04.2013
Zmluva 10/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov 72,00 s DPH 16.04.2013 ENBRA Slovakia, s. r. o. Ing. Jozef Koprda vedúci úseku TEČ 16.04.2013
Faktúra 113039518 Stravné kupóny 615,54 s DPH 16.04.2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o.Bratisl. 07.02.2014
Faktúra 130153 Elektroinštalačný materiál 290,30 s DPH 43. 15.04.2013 Ekobad,spol.s r.o., B.Bystrica 07.02.2014
Faktúra 13003 Zdravotn.zabezp.talentových skúšok 50,00 s DPH 36. 15.04.2013 Centr.šport.medicíny, B.Bystrica 07.02.2014
Faktúra 5113160726 Monitor 100,45 s DPH 45. 12.04.2013 Alza,cz a.s.,Praha 07.02.2014
Faktúra 9030000013 Lopty 99,94 s DPH 42. 12.04.2013 SPORTLINE s.r.o., B.Bystrica 07.02.2014
Objednávka 45/2013 Monitor s DPH 11.04.2013 Alza.cz a.s., Praha Jozef Koprda,ved.ús.TEČ 07.02.2014
Objednávka 42/2013 Lopty pre potreby TEV s DPH 11.04.2013 SPORTLINE s.r.o. Banská Bystrica Dóša Elemír,učiteľ TEV 07.02.2014
Objednávka 43/2013 Elektro materiál pre potreby HS s DPH 11.04.2013 Ekobad,spol. s r.o., B.Bystrica Peter Petrík,ved. HS 07.02.2014
Faktúra 2013088 Náhr. diely do kopírky 221,40 s DPH 44. 11.04.2013 René Gabčo,R.G.CIPY, Púchov 07.02.2014
Faktúra 201300114 Toner 26,40 s DPH 40. 10.04.2013 Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica 07.02.2014
Faktúra 9100613023 Spotreba elektriny 3 117,04 s DPH 10.04.2013 Ssl.energetika,a.s. Žilina 07.02.2014
Faktúra 1132203369 Tlačivá 105,19 s DPH 10.04.2013 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 07.02.2014
Objednávka 44/2013 Náhr. diely do fotiaceho stroja s DPH 10.04.2013 R.G.COPY, Púchov Jozef Koprda,ved.ús.TEČ 07.02.2014
Faktúra 227247368 Hlasové služby Orange Slovensko 6,20 s DPH 10.04.2013 ORANGE Slovensko a.s., Bratislava 07.02.2014
Faktúra 231227674 Zrážková voda 325,01 s DPH 09.04.2013 Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica 07.02.2014
Faktúra 231227055 Zrážková voda Skuteckého 20 106,20 s DPH 09.04.2013 Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica 07.02.2014
zobrazené záznamy: 1821-1840/1987