|
|
Faktúra |
501/15
|
ISIC karty členské 09,12/15
|
32,50 |
s DPH |
|
zmluva založená v registri
|
30.11.2015 |
|
|
|
CKM Združenie pre štud.,mládeže a učiteľov |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
499/15
|
Dohoda o spolupráci mládežn.športu 11/15
|
300,00 |
bez DPH |
|
dohoda založená v registri
|
30.11.2015 |
|
|
|
FK Rakytovce |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
497/15
|
Manažment školy 11/15
|
41,35 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o.,odborné nakladateľstvo |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
500/15
|
Reprezentačné
|
400,00 |
s DPH |
182.
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
494/15
|
Pracovné kalendáre
|
181,73 |
s DPH |
180.
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
TETTRIS-Ing. Štefan Marcík |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
495/5
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov
|
3 675,54 |
s DPH |
185.
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
496/15
|
Jedálne kupóny
|
975,54 |
s DPH |
186.
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
490/15
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
10,85 |
s DPH |
|
založená v registri
|
23.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
491/15
|
Stavebný materiál pre potreby PV
|
998,36 |
s DPH |
177.
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
493/15
|
Tonery
|
324,00 |
s DPH |
187.
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Merkas s.r.o. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
489/15
|
Paplóny a vankúše ŠI
|
910,00 |
bez DPH |
184.
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Jozef Palkovič-MALOB |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
492/15
|
Služby PC siete SANET 10-12/2015
|
150,00 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
23.11.2015 |
|
|
|
SANET Združenie používateľov SADS |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
488/15
|
Pers. a mzdový poradca r. 2016
|
77,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
Zmluva |
55/15
|
Nájom telocvične
|
15.00/hod |
bez DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Jozef Grík |
|
|
|
27.11.2015 |
|
Zmluva |
Mandátna zmluva
|
Výkon funkcie odbor.prac. bezpečností práce
|
70.00RUR/mesačne |
bez DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Ing.Petr Pazúrik,autoriz.bezp. technik |
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica |
PaeDdr. Milan Ponický |
riaditeľ ŠŠ |
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
487/15
|
KGJ-platba za vyrobenú el.energiu
|
145,52 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Ssl. energetika a.s. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
486/15
|
Tonery
|
166,32 |
s DPH |
181.
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Merkas s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
485/15
|
Spotreba elektriny 10/15
|
62,34 |
s DPH |
|
založená v registri
|
18.11.2015 |
|
|
|
RIGHT POWER ENERGY s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
484/15
|
Stravné lístky žiaci 11/15-réžia
|
2 310,62 |
s DPH |
|
založená v registri
|
18.11.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
483/15
|
Reprezentačné
|
14,40 |
s DPH |
178.
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
17.11.2015 |