|
|
Objednávka |
079/15
|
Revízia telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Bačík, revízia, oprava, predaj |
Koprda Jozef |
Anna Šutáková |
účtovníčka |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
178/15
|
Motorová píla, olej, pilník
|
301,95 |
s DPH |
77.
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Moundfield SK, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
077/15
|
Motorová píla
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Moundfield SK, s.r.o. |
Jozef Koprda |
Jozef Koprda |
vedúci TEČ |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
172/15
|
Zrážková voda 04/2015
|
335,70 |
s DPH |
|
založená v registri
|
11.05.2015 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
171/15
|
Pneumatiky, vyzutie, obutie-PEUGEOT
|
88,69 |
s DPH |
64.
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Nicholtrackt, s.r.o., prev. B.Bystrica |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
177/15
|
Jedálne kupóny
|
655,54 |
s DPH |
73.
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
176/15
|
Paušál za výťahy 05/15
|
48,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
07.05.2015 |
|
|
|
Slovakia lift s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
169/15
|
Vodné, stočné 04/15
|
1 799,22 |
s DPH |
|
založená v registri
|
07.05.2015 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
167/15
|
Materiál na vyspravenie vchod.terasy
|
123,23 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
189/15
|
Finančný manažér 04/15
|
426,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
07.05.2015 |
|
|
|
Ing. Martina Hakelová |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
182/15
|
Oprava trafo
|
2 413,49 |
s DPH |
35.
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
3 D-Dianiška s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
078/15
|
Lopaty, hrable, metly, motyky
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
Koprda Jozef |
Anna Šutáková |
účtovníčka |
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
075/15
|
Materiál na záveš. skúšky TEZB
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o.,sklad B.Bystrica |
Pompura Jozef |
Anna Šutáková |
účtovníčka |
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
168/15
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
84,58 |
s DPH |
|
založená v registri
|
07.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
073/15
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Melcerová Anna |
Anna Melcerová |
účtovníčka |
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
175/15
|
Stravné lístky zamestnanci školy 05/15
|
2 307,60 |
s DPH |
|
založená v registri
|
05.05.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
072/15
|
Vápno, cement
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
Pompura Jozef |
Anna Šutáková |
účtovníčka |
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
161/15
|
Spotreba plynu 04/2015
|
2 171,41 |
s DPH |
|
založená v registri
|
05.05.2015 |
|
|
|
A.En.Gas, a.s. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
160/15
|
Služby BOZP a OPP 04/15
|
70,00 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
04.05.2015 |
|
|
|
Ing. Petr Pazúrik BOZP a OPP team |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
162/15
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
11,11 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.05.2015 |