Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 079/15 Revízia telocvičného náradia s DPH 12.05.2015 Bačík, revízia, oprava, predaj Koprda Jozef Anna Šutáková účtovníčka 18.05.2015
Faktúra 178/15 Motorová píla, olej, pilník 301,95 s DPH 77. 11.05.2015 Moundfield SK, s.r.o. 15.05.2015
Objednávka 077/15 Motorová píla s DPH 11.05.2015 Moundfield SK, s.r.o. Jozef Koprda Jozef Koprda vedúci TEČ 18.05.2015
Faktúra 172/15 Zrážková voda 04/2015 335,70 s DPH založená v registri 11.05.2015 Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 11.05.2015
Faktúra 171/15 Pneumatiky, vyzutie, obutie-PEUGEOT 88,69 s DPH 64. 11.05.2015 Nicholtrackt, s.r.o., prev. B.Bystrica 11.05.2015
Faktúra 177/15 Jedálne kupóny 655,54 s DPH 73. 07.05.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 15.05.2015
Faktúra 176/15 Paušál za výťahy 05/15 48,00 s DPH založená v registri 07.05.2015 Slovakia lift s.r.o. 15.05.2015
Faktúra 169/15 Vodné, stočné 04/15 1 799,22 s DPH založená v registri 07.05.2015 Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 11.05.2015
Faktúra 167/15 Materiál na vyspravenie vchod.terasy 123,23 s DPH 07.05.2015 STAVIVO IBV, s.r.o. 12.05.2015
Faktúra 189/15 Finančný manažér 04/15 426,00 s DPH Projekt 07.05.2015 Ing. Martina Hakelová 20.05.2015
Faktúra 182/15 Oprava trafo 2 413,49 s DPH 35. 07.05.2015 3 D-Dianiška s.r.o. 15.05.2015
Objednávka 078/15 Lopaty, hrable, metly, motyky s DPH 07.05.2015 Rempo, s.r.o. Koprda Jozef Anna Šutáková účtovníčka 12.05.2015
Objednávka 075/15 Materiál na záveš. skúšky TEZB s DPH 07.05.2015 SHT Slovensko s.r.o.,sklad B.Bystrica Pompura Jozef Anna Šutáková účtovníčka 13.05.2015
Faktúra 168/15 Hlasové služby Slovak Telekom 84,58 s DPH založená v registri 07.05.2015 Slovak Telekom a.s. 12.05.2015
Objednávka 073/15 Jedálne kupóny s DPH 05.05.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Melcerová Anna Anna Melcerová účtovníčka 11.05.2015
Faktúra 175/15 Stravné lístky zamestnanci školy 05/15 2 307,60 s DPH založená v registri 05.05.2015 Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. 15.05.2015
Objednávka 072/15 Vápno, cement s DPH 05.05.2015 STAVIVO IBV, s.r.o. Pompura Jozef Anna Šutáková účtovníčka 13.05.2015
Faktúra 161/15 Spotreba plynu 04/2015 2 171,41 s DPH založená v registri 05.05.2015 A.En.Gas, a.s. 07.05.2015
Faktúra 160/15 Služby BOZP a OPP 04/15 70,00 bez DPH založená v registri 04.05.2015 Ing. Petr Pazúrik BOZP a OPP team 07.05.2015
Faktúra 162/15 Hlasové služby Slovak Telekom 11,11 s DPH 04.05.2015 Slovak Telekom a.s. 07.05.2015
zobrazené záznamy: 661-680/1987