|
|
Faktúra |
138/15
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
185,89 |
s DPH |
|
založená v registri
|
15.04.2015 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
137/15
|
Trovy EX
|
71,70 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
JUDr. Alena Szalayová |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
135/15
|
Stravné lístky žiaci školy 04/15
|
1 533,64 |
s DPH |
|
založená v registri
|
16.04.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
129/15
|
Hlasové služby ORANGE Slovensko
|
42,78 |
s DPH |
|
založená v registri
|
13.04.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
128/15
|
Členské karty ISIC 03/2015
|
8,50 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
13.04.2015 |
|
|
|
CKM Združenie pre štud.,mládeže a učiteľov |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
126/15
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
55,32 |
s DPH |
|
založená v registri
|
09.04.2015 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
125/15
|
Stravné lístky zamestnanci školy 04/15
|
2 075,64 |
s DPH |
|
založená v registri
|
07.04.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
122/15
|
Finančný manažér 03/15
|
411,80 |
bez DPH |
|
Projekt
|
09.04.2015 |
|
|
|
Ing. Martina Hakelová |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
105/15
|
Zrážková voda 03/2015
|
1 576,02 |
s DPH |
|
založená v registri
|
30.03.2015 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
119/15
|
Zrážková voda 03/2015
|
346,90 |
s DPH |
|
založená v registri
|
09.04.2015 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
120/15
|
Hlasové služby Slovak
|
95,74 |
s DPH |
|
založená v registri
|
09.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
117/15
|
Spotreba plynu 03/15
|
5 591,13 |
s DPH |
|
založená v registri
|
10.04.2015 |
|
|
|
A.En.Gas a.s. |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
116/15
|
Spotreba elektriny 03/15
|
616,53 |
s DPH |
|
založená v registri
|
09.04.2015 |
|
|
|
RIGHT POWER ENERGY s.r.o. |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115/15
|
Služby BOZP 03/15
|
70,00 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
07.04.2015 |
|
|
|
Ing. Petr Pazúrik BOZP a OPP team |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
112/15
|
Stravné lístky žiaci školy 03/15
|
1 956,26 |
s DPH |
|
založená v registri
|
31.03.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
109/15
|
Manažment školy,balné, distribúcia
|
68,85 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o.,odborné nakladateľstvo |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
108/15
|
Zhotovenie kópií
|
167,68 |
s DPH |
|
založená v registri
|
30.03.2015 |
|
|
|
Impromat-Slov.,spol. s r.o. |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
107/15
|
Prenájom kopírovacieho zariadenia
|
57,58 |
s DPH |
|
založená v registri
|
30.03.2015 |
|
|
|
Impromat-Slov.,spol. s r.o. |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
106/15
|
ISIC karta
|
10,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
30.03.2015 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Objednávka |
032/15
|
Tričká s logom školy
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
Alena Kuzmová-SAMSON |
Foldvari Eduard |
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
02.03.2015 |