|
|
Faktúra |
466/14
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
82,54 |
s DPH |
|
založená v registri
|
07.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
469/14
|
Pranie a prenájom rohoží
|
42,90 |
s DPH |
|
založená v registri
|
05.01.2015 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
465/14
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
18,20 |
s DPH |
|
založená v registri
|
05.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
468/14
|
Vodné, stočné 12/14
|
1 399,09 |
s DPH |
|
založená v registri
|
05.01.2015 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
467/14
|
Zrážková voda 12/2014
|
318,65 |
s DPH |
|
založená v registri
|
05.01.2015 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.01.2015 |
|
VO: Súhrnná správa |
4. štvrťrok 2014
|
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000EUR
|
|
bez DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
461/14
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
237,86 |
s DPH |
|
založená v registri
|
30.12.2014 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
460/14
|
Poistenie motor. vozidiel - doplatok
|
1,73 |
s DPH |
|
z
|
30.12.2014 |
|
|
|
Úrad BBSK |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
464/14
|
Materiál a náradie pre PV
|
248,48 |
s DPH |
151.
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
463/14
|
Elektroinštalačný materiál na údržbu školy
|
484,45 |
s DPH |
156.
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
EKOBAD spol. s r.o. |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
462/14
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
65,63 |
s DPH |
|
založená v registri
|
30.12.2014 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
30.12.2014 |
|
Zmluva |
|
Výkon pracovných zdravot. služieb
|
360.00/ročne |
bez DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Ing. Petr Pazúrik |
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica |
PaeDdr. Milan Ponický |
riaditeľ ŠŠ |
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
458/14
|
SF čerpanie
|
1 057,50 |
s DPH |
159.
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
457/14
|
Stravné lístky žiaci školy
|
347,32 |
s DPH |
|
založená v registri
|
19.12.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
454/14
|
Inzercia
|
100,01 |
s DPH |
meilom
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
160/14
|
Reklama na autobusoch SAD-nábor žiakov
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
|
Jozef Koprda |
Jozef Koprda, vedúci TEČ |
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
455/14
|
Spracovanie a realizácia e-aukcie
|
129,60 |
s DPH |
meilom
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
B J Finance |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
450/14
|
Vystúpenie pre žiakov
|
300,00 |
bez DPH |
155.
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
ZUM-Združenie umelcov zo Zvolena |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
448/14
|
Vodoinštalačný materiál na údžbu školy
|
109,26 |
s DPH |
157.
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o.,sklad B.Bystrica |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
447/14
|
Materiál na údržbu školy
|
82,88 |
s DPH |
158.
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Trendwood-twd,Ing.Igor Patráš |
|
|
|
22.12.2014 |