|
|
Faktúra |
056/15
|
Stravné lístky žiaci školy
|
1 726,81 |
s DPH |
|
založená v registri
|
17.12.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Objednávka |
162/14
|
Stavebné práce pri telocvični
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
VAGO LINE, s.r.o. |
|
Anna Šutáková |
Anna Šutáková, účtovníčka |
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
453/14
|
Reprezentačné
|
180,00 |
s DPH |
149.
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
452/14
|
Reprezentačné
|
138,00 |
s DPH |
152.
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
451/14
|
Stravné lístky žiaci školy
|
1 841,18 |
s DPH |
|
založená v registri
|
17.12.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
449/14
|
Materiál pre PV
|
32,16 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o.,sklad B.Bystrica |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
444/14
|
Dodávka,montáž predelovacej steny
|
3 484,75 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
VAGO LINE, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
446/14
|
Členské ITIC karty 11/2014
|
8,50 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
16.12.2014 |
|
|
|
CKM Združenie pre štud.,mládeže a učiteľov |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
445/14
|
Vysávač, toaletné potreby do WC
|
927,34 |
s DPH |
161.
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
BANCHEM s.r.o., prev. B.Bystrica |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
443/14
|
Služby BOZP 12/14
|
70,00 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
15.12.2014 |
|
|
|
Ing.Petr Pazúrik,autoriz.bezp. technik |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
442/14
|
Kancelársky materiál
|
895,03 |
s DPH |
134.
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Tibor Varga TSV papier,prev. B.Bystrica |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
441/14
|
Údržbársky materiál
|
1 257,04 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o.,sklad B.Bystrica |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
440/14
|
Dohoda o spolupráci pri uskut.šport.prípravy
|
250,00 |
bez DPH |
|
dohoda založená v registri
|
12.12.2014 |
|
|
|
FK Rakytovce |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
439/14
|
Dohoda o spolupráci pri uskut.šport.prípravy
|
250,00 |
bez DPH |
|
dohoda založená v registri
|
12.12.2014 |
|
|
|
FK Rakytovce |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
438/14
|
Krúžková činnosť
|
100,02 |
s DPH |
147.
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Joma Sport, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
437/14
|
Zhotovenie kópií
|
218,08 |
s DPH |
|
založená v registri
|
12.12.2014 |
|
|
|
Impromat-Slov.,spol. s r.o. |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
153/14
|
Servis expanzného automatu-kotolňa
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Reflex SK, s.r.o. |
|
Anna Šutáková |
Anna Šutáková, účtovníčka |
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
429/14
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
96,29 |
s DPH |
|
založená v registri
|
11.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
410/14
|
Spotreba plynu 11/2014
|
4 799,40 |
s DPH |
|
založená v registri
|
11.12.2014 |
|
|
|
A.En.Gas, a.s. |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
423/14
|
Tlačivá ŠEVT
|
81,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.12.2014 |