|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Zváračský kurz Z-G1 pre žiakov školy - počet 7
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
telefonicky |
02.03.-15.04.2015 |
02.03.2015 |
Ing. Peter Hančinský-ZVARGRAN |
|
|
|
27.02.2015 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Lyžiarsky kurz - 29 žiakov /7.3.-11.3.2016/
|
3 625,00 |
bez DPH |
|
|
12.01.2016 |
14.01.2016 |
7.3.2016-11.3.2016 |
15.01.2016 |
Hotel Heľpa |
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica |
|
|
18.01.2016 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Lyžiarsky kurz - 43 žiakov /16.2-20.2.2016/
|
5 375,00 |
bez DPH |
|
|
21.12.2015 |
05.01.2016 |
16.2.2016-20.2.2016 |
15.01.2016 |
Hotel Heľpa |
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica |
|
|
18.01.2016 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Lyžiarsky kurz - 29 žiakov /1.2.-5.2.2016/
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
05.01.2016 |
1.2.-5.2.2016 |
|
Nepredložené cenové ponuky |
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica |
|
|
18.01.2016 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Výmena podlahovej krytiny
|
2 972,94 |
bez DPH |
|
|
30.10.2014 |
05.11.2014 |
17.11.2014 |
07.11.2014 |
VAGO LINE, s.r.o. |
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica |
|
|
07.11.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Váľanda s úložným priestorom
|
2 550,00 |
bez DPH |
|
|
04.07.2014 |
04.07.2014 |
15.08.2014 |
04.07.2014 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica |
|
|
04.07.2014 |
|
Faktúra |
221232307
|
Zrážková voda Skuteckého 20
|
120,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Faktúra |
191/15
|
Lekárske sledovanie-talentové skúšky
|
40,00 |
bez DPH |
31.
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Centrum športovej medicíny s.r.o. |
|
|
|
22.05.2015 |
|
Faktúra |
189/15
|
Finančný manažér 04/15
|
426,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
07.05.2015 |
|
|
|
Ing. Martina Hakelová |
|
|
|
20.05.2015 |
|
Faktúra |
190/15
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
185,56 |
s DPH |
|
založená v registri
|
21.05.2015 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
22.05.2015 |
|
Faktúra |
194/15
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
21,25 |
s DPH |
|
založená v registri
|
21.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.05.2015 |
|
Faktúra |
192/15
|
Oprava kompenzačného rozvádzača
|
1 184,22 |
s DPH |
81.
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
3 D-Dianiška s.r.o. |
|
|
|
22.05.2015 |
|
Faktúra |
193/15
|
Služby v sieti SANET 04-06/2015
|
150,00 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
21.05.2015 |
|
|
|
SANET Združenie používateľov SADS |
|
|
|
22.05.2015 |
|
Faktúra |
195/15
|
Pranie, čistenie prádla
|
43,09 |
s DPH |
|
založená v registri
|
21.05.2015 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
25.05.2015 |
|
Faktúra |
196/15
|
Reprezentačné-školenie EKS
|
450,01 |
s DPH |
85.
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
197/15
|
Oprava služ.motor.vozidla Fábia
|
163,80 |
s DPH |
86.
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Autodoprava Marián Bariak |
|
|
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
188/15
|
Stravné lístky žiaci školy 05/15
|
1 725,62 |
s DPH |
|
založená v registri
|
18.05.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2015 |
|
Faktúra |
186/15
|
Vápno, cement
|
41,12 |
s DPH |
72.
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2015 |
|
Faktúra |
187/15
|
Materiál pre potreby PV-odbor TEZB-matur. skúšky
|
453,91 |
s DPH |
75.
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o.,sklad B.Bystrica |
|
|
|
22.05.2015 |
|
Faktúra |
185/15
|
Členské karty ISIC 04/2015
|
21,50 |
s DPH |
|
založená v registri
|
18.05.2015 |
|
|
|
CKM Združenie pre štud.,mládeže a učiteľov |
|
|
|
22.05.2015 |