|
|
Faktúra |
186/15
|
Vápno, cement
|
41,12 |
s DPH |
72.
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
185/15
|
Členské karty ISIC 04/2015
|
21,50 |
s DPH |
|
založená v registri
|
18.05.2015 |
|
|
|
CKM Združenie pre štud.,mládeže a učiteľov |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
184/15
|
Vytýčenie inž.sietí-havária vodovod.potrubia
|
81,89 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
PROGRES - HL, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
183/15
|
Účastnícky poplatok,seminár
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
IPEKO Zvolen s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
182/15
|
Oprava trafo
|
2 413,49 |
s DPH |
35.
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
3 D-Dianiška s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
181/15
|
Hlasové služby ORANGE Slovensko
|
46,66 |
s DPH |
|
založená v registri
|
12.05.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
178/15
|
Motorová píla, olej, pilník
|
301,95 |
s DPH |
77.
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Moundfield SK, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
193/15
|
Služby v sieti SANET 04-06/2015
|
150,00 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
21.05.2015 |
|
|
|
SANET Združenie používateľov SADS |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
177/15
|
Jedálne kupóny
|
655,54 |
s DPH |
73.
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
176/15
|
Paušál za výťahy 05/15
|
48,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
07.05.2015 |
|
|
|
Slovakia lift s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
175/15
|
Stravné lístky zamestnanci školy 05/15
|
2 307,60 |
s DPH |
|
založená v registri
|
05.05.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
172/15
|
Zrážková voda 04/2015
|
335,70 |
s DPH |
|
založená v registri
|
11.05.2015 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
171/15
|
Pneumatiky, vyzutie, obutie-PEUGEOT
|
88,69 |
s DPH |
64.
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Nicholtrackt, s.r.o., prev. B.Bystrica |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
169/15
|
Vodné, stočné 04/15
|
1 799,22 |
s DPH |
|
založená v registri
|
07.05.2015 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
008/15
|
Údržbársky materiál pre HS a PV
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
EKOBAD spol. s r.o. |
|
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
19.01.2015 |
|
|
Objednávka |
046/15
|
Materiál pre potreby PV-odbor kachliar
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
Melcerová Anna |
Melcerová Anna, fin. účtovníčka |
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
040/15
|
Maliarske potreby
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
17.03.2015 |
|
|
Objednávka |
043/15
|
Preprava žiakov autobusom
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Pavol Mesík, autobusová doprava |
|
Ing. Koprda Jozef |
Ing. Koprda Jozef, ved. TEČ |
23.03.2015 |
|
|
Objednávka |
044/15
|
Preprava žiakov autobusom
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
Bustrans J.M. s.r.o. |
|
Ing. Koprda Jozef |
Ing. Koprda Jozef, ved. TEČ |
24.03.2015 |
|
|
Objednávka |
042/15
|
Darčekové kupóny -SF
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
23.03.2015 |