|
|
Faktúra |
59901576
|
Plošná inzercia
|
55,33 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Pardon-BB,s.r.o. B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130390
|
Stravné lístky žiaci
|
1 161,07 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne,s.r.o.Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
982013
|
Služby BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Ing.Petr Pazúrik, B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
157/2013
|
Preprava žiakov-turnaj futsal
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Fan klub biatlonu, B.Bystrica |
Jozef Koprda,ved.ús.TEČ |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
158/2013
|
Krúžková činnosť
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Lesona-I.Spišiak, B.Bystrica |
Pavol Strmeň, učiteľ |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
156/2013
|
Porada vých.poradcov-repre
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne s.r.o. Zvolen |
Jozef Koprda,ved.ús.TEČ |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7016092013
|
Kancelárke potreby
|
369,41 |
s DPH |
telefonická
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
TSV papier,T.Varga, Lučenec |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1632013
|
Verejn.vysielanie na Deň otvr.dverí
|
48,00 |
s DPH |
146.
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
AZTV group,s.r.o. B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7312293534
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
10,46 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130385
|
Stravné lístky zamestnanci školy
|
2 052,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne s.r.o. ZV |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
151/2013
|
Materiál pre potreby PV
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Stavivo IBV s.r.o. B.Bystrica |
Igor Slivka, zásobovač |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
153/2013
|
Ročná prehliadka kotolne
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Reflex SK s.r.o.Príbovce |
Jozef Koprda,ved.ús.TEČ |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1122013
|
Školenie práce vo výškach
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
J.Bacík-BAJA,Banská Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
149/2013
|
Oprava HP
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Miromax, s.r.o., B.Bystrica |
Kováčik Vladimír,majster OV |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
150/2013
|
Brúsenie kotúčov a nožov na PV
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Škorpion,spol. s r.o. Sása |
Andrej Paľov, majster OV |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
131275
|
Pranie, čistenie prádla
|
68,45 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Pramako,s.r.o., B. Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7312024636
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
7,02 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2013285
|
Čistenie odtoku
|
97,80 |
s DPH |
147.
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
M.Baník-Super-tep,B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6756572501
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
97,58 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130155
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
143,23 |
s DPH |
141.
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Ecoprotect CDK spol s r.o. BB |
|
|
|
07.02.2014 |