|
|
Faktúra |
130013
|
Odborná prehliadka a výmena HP
|
1 870,42 |
s DPH |
2.
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Miromax,s.r.o.,B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
511026400
|
Tonery
|
201,41 |
s DPH |
4.
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Alza,cz a.s.,Praha |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130017
|
Stravné lístky zamestnanci školy
|
850,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnné s.r.o.Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Zmluva |
1/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
410,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Rheinzink SK, s. r. o. |
|
Ing. Jozef Koprda |
vedúci úseku TEČ |
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
130015
|
Občerstvenie-stretn.staveb.firiem
|
32,02 |
s DPH |
7.
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnné s.r.o.Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
Enviromentálne služby
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
M.Mudičková, B.Bystrica |
Peter Petrík,ved. HS |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
Elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
Ekobad,spol. s r.o., B.Bystrica |
Peter Petrík,ved. HS |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
Oprava satelitnej zostavy na ŠI
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
IVTER spol. s r. o., Sliač |
Peter Petrík,ved. HS |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
227247368
|
Hlasové služby Orange
|
43,97 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
212195
|
Prepojenie pobočky tel. ústredne
|
49,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Toptel s.r.o.,Banská Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
130/2013
|
Prepojenie pobočky tel. ústredne
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Toptel s.r.o. Banská Bystrica |
Peter Petrík,ved. HS |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6731212121
|
Spotreba plynu
|
12 934,46 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
A.En.Gas a.s.,Martin |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2012063
|
Doprava žiakov na výkon praxe
|
89,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
FAn klub biatlonu, B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
992013
|
Členský príspevok Cech strechárov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Cech strechárov Slov.,Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6860646076
|
Oceľové fľaše-nájomné
|
60,54 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Messer Tatragas,spol.s.r.o.Bratis. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201300004
|
Toner
|
66,96 |
s DPH |
1.
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9100613020
|
Spotreba elektriny
|
2 046,41 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Ssl.energetika,a.s. Žilina |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
Revízia a výmena HP
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Miromax, s.r.o., B.Bystrica |
Jozef Koprda,ved.ús.TEČ |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1278201
|
Čistenie a prenájom rohoží
|
37,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o.,Trnava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8746095450
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
99,19 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |